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长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处2025年部门预算公开说明

 

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明   

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、主要职能是提供休闲场所,丰富人民群众文化生活。进行公园设施维护与管理,公园绿化管理,公园游览与娱乐项目管理,植物栽培与养护,濒危植物研究与保护,名胜古迹保护管理。

(二)机构设置

长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处内设机构包括:本部门共有编制人数242人,实有人数515人。其中在职144人,退休371人。内设科室10个,分别为:办公室、党建人事科、文物保护科、园林绿化科、旅游服务科、基础设施科、景区管理科、保卫科、财务科、退休人员管理服务科,按有关规定和章程设置纪检监察机构。

二、部门预算单位构成

长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4,642.17万元,其中,一般公共预算拨款收入4,642.17万元。收入较去年增加674.78万元,主要原因是增加西大门维护经费。。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算4,642.17万元,其中:社会保障和就业支出498.12万元,卫生健康支出97.1万元,城乡社区支出3,702.19万元,住房保障支出344.75万元。支出较去年增加674.78万元,主要原因是增加西大门维护经费。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4,642.17万元,其中:社会保障和就业支出498.12万元,占10.73%;卫生健康支出97.1万元,占2.09%;城乡社区支出3,702.19万元,占79.75%;住房保障支出344.75万元,占7.43%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算3,967.39万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算674.78万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他城乡社区公共设施支出674.78万元,主要用于景区西大门维护经费方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故无机关运行经费。 

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为12.8万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费9.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.8万元),因公出国(境)费0万元。本年度“三公”经费预算较去年增加12.8万元,主要原因是以前年度在其他项目中列支,今年列入“三公”经费管理。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开无会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟召开职工培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)和记AG采购情况:2025年本部门和记AG采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处整体支出4,642.17万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出674.78万元,其中:西大门日常维护费项目674.78万元。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

117004__长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处(长沙市岳麓山公园管理处)预算公开表.xlsx

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